問題已解決
本月銷項減進項差額也要做一張憑證吧



您好, 現在是銷項大嗎?
2024 03/06 14:38

84785041 

2024 03/06 14:41
老師,三千多

劉艷紅老師 

2024 03/06 14:42
銷項抵扣后還有三千多,是吧

84785041 

2024 03/06 15:28
本月銷項減進項差額怎么辦呢?

84785041 

2024 03/06 15:30
是的,老師,抵扣后還有3000多
怎么辦呢

劉艷紅老師 

2024 03/06 15:36
如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
貸:

84785041 

2024 03/06 15:39
我剛接上,1月份的銀行對賬單比賬上少了4元,是對上紅沖還是怎辦呢

劉艷紅老師 

2024 03/06 15:41
你先查下,看是哪里的問題

劉艷紅老師 

2024 03/06 15:47
實在查不出來,再調賬

84785041 

2024 03/06 15:55
老師,要找出來能紅沖嗎

84785041 

2024 03/06 15:55
要怎么處理呢

劉艷紅老師 

2024 03/06 16:08
現在是賬上少了4塊錢,是吧,銀行賬做少了?

84785041 

2024 03/06 16:14
老師錯了好幾個月了,怎么調賬呢

84785041 

2024 03/06 16:16
賬多了4塊

劉艷紅老師 

2024 03/06 16:17
借:其他應付款
貸:銀行存款
這樣調平
