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老師一般納稅人計提增值稅的分錄咋著寫?需要計提嗎



同學你好
這個不需要計提
他不叫計提
2024 03/11 11:09

84784955 

2024 03/11 11:10
需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果不結(jié)轉(zhuǎn)他的進項銷項常年累計數(shù)目大了可以嗎?

樸老師 

2024 03/11 11:12
同學你好
需要的
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

84784955 

2024 03/11 11:17
建筑行業(yè)預交的稅款怎么做分錄老師

樸老師 

2024 03/11 11:21
同學你好
借應交稅費
貸銀行存款

84784955 

2024 03/11 11:22
沒有二級科目嗎?

樸老師 

2024 03/11 11:24
同學你好
預交的什么稅

84784955 

2024 03/11 11:26
異地工程預交的增值稅企業(yè)所得稅,分錄怎么寫老師,到時我們抵扣了分錄又該咋寫

樸老師 

2024 03/11 11:29
同學你好
借應交稅費應交增值稅預交增值稅
借應交稅費應交企業(yè)所得
貸銀行存款

樸老師 

2024 03/11 11:29
同學你好
預交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應交稅費-未交增值稅
貸 應交稅費-預交增值稅
當月的銷項-進項,最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸應交稅費-未交增值稅
這樣達到抵消的效果。

84784955 

2024 03/11 11:31
你不是是沒有寫預交的分錄老師,幫我寫上吧,企業(yè)所得稅預交和抵消的分錄咋寫?

樸老師 

2024 03/11 11:33
預交所得稅的遞減嗎
預交的分錄寫了
抵減的時候就是計提所得稅
借所得稅費用
貸應交稅費企業(yè)所得稅

84784955 

2024 03/11 11:36
企業(yè)所得稅不是也能抵扣嗎?

樸老師 

2024 03/11 11:38
是的呀
計提所得稅然后做繳納所得稅分錄的時候直接減出來
按遞減后的金額繳納就可以
