問題已解決
2023年11月12月開的發票2024年3月紅沖重新開?怎么做賬務處理啊?



您好,先做負數分錄,再做正數分錄就可以了
2024 03/12 14:37

84785031 

2024 03/12 14:38
那都跨年啦?

劉艷紅老師 

2024 03/12 14:45
通過以前年度損益調整來做就可以

84785031 

2024 03/12 14:51
怎么做會計分錄呢?

劉艷紅老師 

2024 03/12 14:56
借:應收賬款-
貸:以前年度損益調整-
應交稅費-
