問題已解決
供應商開的發票已抵扣認證,已做賬務處理,現對方將發票紅沖,增值稅已做進項稅額轉出,請問賬務應該怎么做處理



借應付帳款
貸庫存商品
進項轉出
2024 03/15 10:51

84785014 

2024 03/15 11:02
?能不能把原發票的賬務處理做個一模一樣的負數

84785014 

2024 03/15 11:02
還是說把原發票做負數了以后還需要再做一筆稅額轉出的分錄

郭老師 

2024 03/15 11:03
都可以的,自己選擇。

84785014 

2024 03/15 11:06
是只需要做一筆負數還是做了負數后還需要再做一筆稅額轉出

郭老師 

2024 03/15 11:10
做了負數,不需要轉出了。
