問題已解決
老師你好,公司購入固定資產設備一臺,這個設備供應商同時也是公司的客戶,所以這臺設備款就從貨款中抵扣,每月從貨款抵扣一部分,分三個月抵扣完畢。也不開發票。請問這樣的怎么做分錄?怎么做賬呢?



你好,需要分別開戶貨款 和設備的發票
借:固定資產
應交稅費-增值稅-進項稅
貸:應付賬款
2024 03/19 16:01

高輝老師 

2024 03/19 16:03
確認收入
借:應收賬款/應付賬款
貸:主營業務收入
應交稅費-增值稅-銷項稅
如果對方不開發票,公司會損失進項,再就是設備以后折舊費無票也需要調增
