問題已解決
老師,我們公司收到融資租賃本金發票怎么入賬呢



直接放在計提的財務費用 后面
2024 03/22 11:01

84785012 

2024 03/22 11:04
那這個增值稅進項稅呢

84785012 

2024 03/22 11:04
怎么入賬

84785012 

2024 03/22 11:04
入固定資產時候沒有把增值稅進項稅剔除出來

venus老師 

2024 03/22 11:05
借應交增值稅——進項
貸:財務費用?

84785012 

2024 03/22 11:06
老師,這樣可以嗎

venus老師 

2024 03/22 11:07
你好,同學,是可以的

84785012 

2024 03/22 11:13
老師,那我固定資產入賬的時候直接是含稅入的嗎

venus老師 

2024 03/22 11:17
是不含稅收入的,同學

84785012 

2024 03/22 11:38
老師,但是我沒有固定資產的發票

venus老師 

2024 03/22 11:42
借應交增值稅—進項稅費
應交稅費——暫估(這個就是固定資產暫估的進項)
貸:財務費用?

84785012 

2024 03/22 12:07
老師,增值稅進項能暫估入賬嗎

venus老師 

2024 03/22 13:00
你好可以暫估,然后紅沖的

84785012 

2024 03/22 13:09
老師,還是不明白怎么做賬

venus老師 

2024 03/22 14:40
借固定資產
應交稅費——應交增值稅(暫估)
未確認融資收益
貸長期應付款
你取得發票,就是
借應交稅費——進項稅額
貸應交稅費——應交增值稅——進項(暫估)
財務費用?

84785012 

2024 03/22 16:36
老師,不應該是借財務費用嗎

venus老師 

2024 03/22 16:39
你收到發票
借財務費用??
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸未確認融資收益

84785012 

2024 03/22 16:43
老師,我收到設備款發票怎么做賬呢

venus老師 

2024 03/22 16:45
就這是這個分錄呀,如果你當時能確定收到全部的設備款,就沒有這個暫估,直接就是進項稅
借固定資產
應交稅費——應交增值稅(暫估)
未確認融資收益
貸長期應付款
你取得發票,就是
借應交稅費——進項稅額
貸應交稅費——應交增值稅——進項(暫估)
