問題已解決
老師您好,想問一下凈額法下,收到與資產相關的政府補助,計入抵減遞延收益科目后怎樣沖減前期已購的固定資產和計提的折舊



?您好!很高興為您解答,請稍等
2024 03/25 07:52

廖君老師 

2024 03/25 07:55
您好,月末計提折舊 借:制造費用等 貸:累計折舊
按計提折舊同時分攤遞延收益,
借:遞延收益 貸:營業外收入

84784987 

2024 03/25 08:03
可以直接沖抵固定資產嗎?

84784987 

2024 03/25 08:04
借:遞延收益
借:累計折舊
貸:固定資產

廖君老師 

2024 03/25 08:05
您好,但我們不是每月都有折舊么,這個沖了以后就不折舊了

84784987 

2024 03/25 08:12
以后每月不計提折舊可以嗎?主要想規避所得稅,所以想盡可能不計入營業外收入

廖君老師 

2024 03/25 08:13
哦哦,這個也是可以的,

84784987 

2024 03/25 08:14
那應該怎么做,沒收到補貼之前計提到費用的折舊要怎么做?

廖君老師 

2024 03/25 08:15
您好,我們就不入固定資產嘛,掛預付

84784987 

2024 03/25 08:17
可是已經入了,而且都申報季報表了

廖君老師 

2024 03/25 08:21
哦哦,那我們就只能入營業外收入了,
