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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,客戶(hù)沒(méi)有給我們付貨款,請(qǐng)問(wèn)我們起訴客戶(hù),付的律師費(fèi)訴訟費(fèi)等,我們?nèi)肓讼鄳?yīng)的費(fèi)用,然后經(jīng)過(guò)法院調(diào)解這些費(fèi)用由客戶(hù)承擔(dān),客戶(hù)現(xiàn)在把款轉(zhuǎn)到我們賬上了,這個(gè)賬怎么做啊?



您好
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)入賬的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的?
2024 03/25 09:57

84785006 

2024 03/25 10:11
借,管理費(fèi)用,貸,銀行存款

bamboo老師 

2024 03/25 10:14
借:銀行存款 借方正數(shù)
借:管理費(fèi)用 借方負(fù)數(shù)
把原來(lái)計(jì)入管理費(fèi)用的金額紅沖就好了

84785006 

2024 03/25 10:17
但是這些相關(guān)的費(fèi)用對(duì)方已經(jīng)都給我們開(kāi)了發(fā)票的,我可不可以做營(yíng)業(yè)外收入啊?

bamboo老師 

2024 03/25 10:17
計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目也可以的哈

84785006 

2024 03/25 10:23
好的,謝謝老師

bamboo老師 

2024 03/25 10:34
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
