問題已解決
第1.當月銷售收到客戶轉(zhuǎn)過來的貨款(公賬),次月再開票,如何做當月收入。次月開票了又也麼樣賬務處理 第2.在2月份銷售貨物公賬已收款,3月份開票的時候開了2月份和3月份的票,2月份和3月份分別如何賬務處理



第一個:借銀行存款,貸預收賬款。第借預收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費。
第二個:借銀行房款,貸預收賬款。
三月份:借預收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費。
2024 03/26 11:57

郭老師 

2024 03/26 11:57
正規(guī)的都應該是第一個月借銀行存款
貸,主營業(yè)務收入
應交稅費。
然后第二個月,借,應收賬款負數(shù),
貸,主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費負數(shù),
借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。

84784964 

2024 03/26 12:03
第一點當月確認收入,借銀行存款,貸預收貨款,這個金額是寫價稅合計嗎,那結(jié)轉(zhuǎn)收入的時候她需要結(jié)轉(zhuǎn)?影響報表?

郭老師 

2024 03/26 12:03
是的,做收入影響你的利潤。
