問題已解決
我現在把前期付款的費用都錄進系統了,沒發票的暫時掛了往來,現在沒啥思路了,怎么辦?



您好,我們記賬對的呀,來發票把以前那個分錄紅沖了,再按發票的金額做分錄就好,
不過這個暫估的費用,在年度匯繳前要來發票哦,不然要納稅調增的
2024 03/27 11:39

84785021 

2024 03/27 11:44
那他們的科目金額是含稅的還是不含稅的

廖君老師 

2024 03/27 11:46
您好,我們是一般人的話,暫估都是不含 稅的,增值稅是 不暫估的,因為人家沒開發票,我們勾不到這個進項

84785021 

2024 03/27 11:47
只要去年有申報,就要做匯算清繳么 比如去年12月開業那家,12月申報了增值稅

廖君老師 

2024 03/27 11:51
您好,是的,23年有申報有做過稅務開戶,都要年度匯繳的

84785021 

2024 03/27 15:03
那我接下來怎么做呢 先把掛往來的發票找出來沖銷么

廖君老師 

2024 03/27 15:03
您好,您說的沖銷是啥呀,我們發生什么業務做什么分錄嘛

84785021 

2024 03/27 15:04
是得 老師

廖君老師 

2024 03/27 15:08
您好,有哪個業務不會寫分錄,我們可以一起寫哦

84785021 

2024 03/27 15:11
比如前期籌建費已經支付了,但沒收到發票的掛了應付賬款 現在是不是應該把發票收回來,先沖紅

廖君老師 

2024 03/27 15:13
您好,是的,以前借應付,現在有發票? 貸:應付

84785021 

2024 03/27 15:13
比如這個這個發票開多了1.2 外賬已經認證了 分錄這么做對嗎?

廖君老師 

2024 03/27 15:15
您好,借:相應會計科目? 5460-54.07? 進項稅? 54.07? 貸:銀行

84785021 

2024 03/27 15:17
多的1.2已經認證了,進項稅要不要轉出呢

廖君老師 

2024 03/27 15:19
您好,是的,去年有申報就是要匯繳的

84785021 

2024 03/27 15:21
那分錄是這樣嗎?

廖君老師 

2024 03/27 15:22
您好,紅框這個信息在上面信息里我們沒有溝通過,其他3個科目是這樣的
