問題已解決
你好 老師 純外貿公司,國外客戶打了一筆樣品費到賬上,用于產品打樣設計,我們收到款后,支付給了供應商進行打樣。這個該怎么做賬



您好,這個的話,你們是可以作為營業成本的,支付這部分
2024 03/30 11:09

84784959 

2024 03/30 11:17
老師 那整個的分錄是什么? 我是從收到樣品費開始,借 銀行存款 貸 其他應付款? 支付給供應商的時候 我是借:銷售費用-樣品費 貸:銀行存款

小鎖老師 

2024 03/30 11:17
對的,就是這個意思的

84784959 

2024 03/30 11:18
客戶匯來的樣品款和支付給供應商的樣品費有差額

小鎖老師 

2024 03/30 11:18
是你們賺了嗎還是

84784959 

2024 03/30 12:45
現在是打樣開發階段,樣品還未完成,后面還要再支付給供應商的,樣品完成后供應商開發票給我們,我掛在其他應付款,然后怎么處理?

小鎖老師 

2024 03/30 15:28
就是可以把多余這部分轉到其他應付款,然后分紅最后支付再做分錄就可以
