問題已解決
老師,我想問下企業所得稅預繳是根據當季的利潤表本年累計數去交的嗎?但是我看到之前人做的賬預繳的數據跟利潤表上的個別的本年累計數對不上,比如主營業務成本這個數就對不上,是不是可以這樣操作的?我給整不會了。



本年累計的利潤總額減彌補虧損。按照這個之后來交。
2024 04/02 10:38

郭老師 

2024 04/02 10:38
看下什么原因對不上?

84785045 

2024 04/02 10:44
往年都沒有虧損,虧損是不是要看年末未分配利潤,那都沒有虧損,他是季度預繳成本那個數據跟利潤表的數據對不上

郭老師 

2024 04/02 10:44
你好,虧損去看你匯算清繳虧損明細表。

84785045 

2024 04/02 10:45
也沒看見有咱估成本的分錄

84785045 

2024 04/02 10:46
也沒看見虧

84785045 

2024 04/02 10:46
這兩個數據對不上

郭老師 

2024 04/02 10:46
你好,虧損去看你上一次匯算清繳彌補虧損明細表最后一行最后一列,還有其他的問題嗎?

84785045 

2024 04/02 10:49
這個不是就是去年的利潤嗎?是正數

郭老師 

2024 04/02 10:51
是的對的是的,這個是稅法的利潤。

84785045 

2024 04/02 10:51
這里是嗎

郭老師 

2024 04/02 10:52
對的對的,你這里不允許彌補虧損0。

84785045 

2024 04/02 10:52
但是這兩個數據不一樣,我理解不了,調增減也是后面調,這里還能會有啥原因不一樣

郭老師 

2024 04/02 10:54
填寫錯了,他是不是有調整的項目,直接在這里填寫了。
