問題已解決
老師,像發票開的有負數,以前開的發票沖紅了,我現在申報增值稅,這個要怎么填啊?



同學你好
按紅沖之后的金額填寫就可以
就是用紅字發票的金額沖減你的籃子發票金額
2024 04/02 15:05

84785034 

2024 04/02 15:07
那我申報也填負數

樸老師 

2024 04/02 15:08
沒有藍字發票的嗎

84785034 

2024 04/02 15:11
有。金額沒有紅沖金額大,填負數不能保存,

84785034 

2024 04/02 15:11
就開了一筆

樸老師 

2024 04/02 15:15
那就是負數申報的
要去稅局開通負數申報

84785034 

2024 04/02 15:16
不是吧,我填這個開了正數發票不可以嗎?

樸老師 

2024 04/02 15:22
是三月開的紅字發票吧
你開的紅字發票沖減你三月的藍字發票
如果三月籃子發票的金額大于紅字發票的那你就按沖減之后的剩余金額申報
如果紅字發票的金額大于藍字發票的金額那就按紅沖之后的負數申報

84785034 

2024 04/02 15:29
那一定要去窗口嗎?不然弄不了

樸老師 

2024 04/02 15:39
嗯
沖減之后是負數的話就要去大廳先開通負數申報

84785034 

2024 04/02 15:40
哎,我填開的這個正數可以嗎?

樸老師 

2024 04/02 15:46
同學你好
不可以的
你有開負數發票呀
