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員工李3月借支了1000元微信轉(zhuǎn)賬的 分錄是 借:其他應收款-李1000 貸:其他貨幣資金-微信1000元 4月計提工資員工應記工資6272元 借:工程施工-直接人工費-李6272元 貸:應付職工薪酬-人工費6272元 支付 借:應付職工薪酬-人工費6272元 貸:銀行存款5272元 其他應收款-李1000元 老師是這樣做分錄嗎



可以的,可以這么做的。
2024 04/03 08:57

84784997 

2024 04/03 08:58
老師還有一個里面我有點不懂就是支付這個李員工在這個項目上產(chǎn)生了300的生活費,我應該怎么來記這個分錄,我只支付了4972的銀行

郭老師 

2024 04/03 09:00
你好,它相當于是預支。

郭老師 

2024 04/03 09:00
后期從工資里扣除,是不是這樣吧?

84784997 

2024 04/03 09:01
計提的沒有問題,是這么多,提前借支了1000,在實發(fā)的時候,老板讓我把生活費跟他扣下來

郭老師 

2024 04/03 09:02
對的對的,就是這么理解的呀。

84784997 

2024 04/03 09:02
計提分錄都做了,在發(fā)的時候有一個員工,老板讓我把他生活費扣個300元,只是這個項目的

84784997 

2024 04/03 09:03
而且這個員工離職了,現(xiàn)在我這個扣下來的生活費在項目中體現(xiàn),我應該寫一比什么分錄呢,扣掉300元,前期借的1000元,我只支付4972元

郭老師 

2024 04/03 09:03
你好,扣個生活費300,這個是你單位支付出去了嗎?當時支付怎么做的?

84784997 

2024 04/03 09:05
我加了一筆寫的 工程施工-間接費用-伙食費300元

84784997 

2024 04/03 09:06
感覺不對

郭老師 

2024 04/03 09:07
發(fā)工資的時候,從工資里扣除借應付職工薪酬工資貸工程施工間接費用。

84784997 

2024 04/03 09:09
對,可以這樣做嗎
那么分錄就是
借:應付職工薪酬-人工費6272元
貸:銀行存款4972元
工程施工-間接費用-伙食費-300元
其他應收款-李1000元

84784997 

2024 04/03 09:10
這樣做分錄能做嗎?

郭老師 

2024 04/03 09:13
可以的,可以這么做的

84784997 

2024 04/03 09:13
好的謝謝老師

郭老師 

2024 04/03 09:15
不用客氣,工作愉快。
