問題已解決
老師 本月我們有進項稅額轉出,怎么做分錄呢



借:費用或成本
貸:應交稅費-進項轉出
2024 04/03 15:31

84785040 

2024 04/03 15:33
然后月底結轉在做借:應交稅費—進項轉出 貸:應交稅費 應交增值稅 未交增值稅 這個對不對呢

劉艷紅老師 

2024 04/03 15:34
是的, 是的,就是這樣的

84785040 

2024 04/03 15:35
如果掛在管理費用 二級科目是什么呢

劉艷紅老師 

2024 04/03 15:35
看你們前面是怎么做賬的,就用前面的

84785040 

2024 04/03 15:37
我們前面做賬用的是借:工程施工 應交稅費—進項稅額 貸:銀行存款

84785040 

2024 04/03 15:37
那么我現在是不是借:工程施工 貸:應交稅費 進項轉出

劉艷紅老師 

2024 04/03 15:38
是的,是的,就是這樣的

84785040 

2024 04/03 15:39
好的 謝謝老師

劉艷紅老師 

2024 04/03 15:40
不客氣,很高興幫你
