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下列關于注冊會計師在內部控制審計中應對舞弊風險的說法中,錯誤的是(  )。 A.在計劃和實施內部控制審計工作時,注冊會計師應當考慮財務報表審計中對舞弊風險的評估結果 B.如果在內部控制審計中識別出旨在防止或發現并糾正舞弊的控制存在缺陷,注冊會計師應當按照規定,在財務報表審計中發表非無保留意見 C.如果在內部控制審計中識別出旨在防止或發現并糾正舞弊的控制存在缺陷,注冊會計師應當按照規定,在財務報表審計中制定重大錯報風險的應對方案時考慮這些缺陷 D.在識別和測試企業層面控制以及選擇其他控制進行測試時,注冊會計師應當評價被審計單位的內部控制是否足以應對識別出的、由于舞弊導致的重大錯報

84784957| 提問時間:2024 04/04 16:37
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朱飛飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
B如果在內部控制審計中識別出旨在防止或發現并糾正舞弊的控制存在缺陷,注冊會計師應當按照規定,在財務報表審計中制定重大錯報風險的應對方案時考慮這些缺陷,選項B錯誤。
2024 04/04 16:38
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