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實(shí)務(wù)
問題已解決
今天發(fā)現(xiàn)2023年2月份領(lǐng)用原材料結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本時(shí)少結(jié)轉(zhuǎn)了一項(xiàng)原材料3500元錢,2023年度匯算清繳還沒做,我現(xiàn)在該怎么調(diào)賬?會(huì)計(jì)分錄怎么做?我們實(shí)行是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的



借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸原材料
2024 04/07 23:33

84784950 

2024 04/07 23:36
那需要在匯算清繳時(shí)調(diào)整報(bào)表的吧

郭老師 

2024 04/07 23:40
納稅調(diào)減
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄稅收金額

84784950 

2024 04/07 23:41
謝謝老師

郭老師 

2024 04/07 23:42
不用客氣早點(diǎn)休息
