問題已解決
請問分錄這樣對嗎?感覺有問題,不知道哪里錯了嗎?救命



8月分錄貸方為應付賬款
2024 04/08 13:35

84784947 

2024 04/08 13:36
8月發票還沒到???

王小山老師 

2024 04/08 13:37
把11月分錄去掉吧,12月收到發票直接把在建工程轉入固定資產,沒有增值稅嗎

王小山老師 

2024 04/08 13:38
你七月計入應付賬款,8月又有一個暫估應付款,同一個業務用一個科目就行

請問分錄這樣對嗎?感覺有問題,不知道哪里錯了嗎?救命
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