當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好老師。開(kāi)具發(fā)票但未收到款這樣記賬對(duì)嗎? 借:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 收到貨款記為 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款



你好,沒(méi)問(wèn)題,是可以這么做賬的
2024 04/10 13:20

84785037 

2024 04/10 14:45
不好意思老師,還想問(wèn)一下,服務(wù)類的成本要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?該如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?

東老師 

2024 04/10 14:48
服務(wù)類的一般不用特殊結(jié)轉(zhuǎn)成本的
