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老師,請教:本季度只開了一張紅沖的負數(shù)發(fā)票,申報增值稅時,稅務讓我做的零申報,那做憑證要不要做這張負數(shù)憑證?按道理要做,因為賬上要退款給購買方,那企業(yè)所得稅的營業(yè)收入就是負數(shù),不知道能申報?還是同樣營業(yè)收入為0,0申報?



您好,這個的話,是最好0申報的
2024 04/10 23:12

老師,請教:本季度只開了一張紅沖的負數(shù)發(fā)票,申報增值稅時,稅務讓我做的零申報,那做憑證要不要做這張負數(shù)憑證?按道理要做,因為賬上要退款給購買方,那企業(yè)所得稅的營業(yè)收入就是負數(shù),不知道能申報?還是同樣營業(yè)收入為0,0申報?
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