問題已解決
老師,我想問,我在去年9月份做了一個庫存商品入庫暫估,但因為差錯,收到發票了沒有及時沖銷,那我在一季度能不能做調整啊?要怎么調呢?



可以的,沒問題。把原來的分錄紅沖按發票再做一個這個分錄就行了。
2024 04/11 09:32

84784972 

2024 04/11 09:35
但是我是去年收到的發票,那一季度還需要再按發票做一遍嗎?

玲老師 

2024 04/11 09:38
是的,按發票再做一遍就是一個正數,一個負數或者你不想做,那就直接貼到原來憑證后面兩種方法都行。

84784972 

2024 04/11 09:56
我還死不太明白,比如我去年做的暫估借庫存商品,貸應付賬款暫估,之后我收到發票了就做了一筆借庫存商品,借應交稅費,應交增值稅~進項稅,貸銀行存款,
那我現在是做一個借庫存商品(紅沖)貸應付賬款(紅沖),這樣就可以了吧?

玲老師 

2024 04/11 09:57
你就把原來和暫估相關的分錄全紅沖,然后按發票做賬就行了。

84784972 

2024 04/11 09:59
哦,我明白了,您的意思是連發票那筆也紅沖一下對吧,那如果我不想紅沖發票,就可以只做這一筆也可以吧

玲老師 

2024 04/11 10:01
就是紅沖了好理解你不紅沖你能調整為正確的也行。
