問題已解決
老師,退稅后,去年已計提的附加怎么處理呀?



你好,通過以前年度損益調整或本年利潤-未分配利潤去調整處理
2024 04/11 15:18

84784986 

2024 04/11 16:16
分錄怎么寫呀?

84784986 

2024 04/11 16:17
去年10日開的票,今年1月退的稅。

小小霞老師 

2024 04/11 16:19
借:應交稅費-應交城市維護建設稅
教育費附加
貸:稅金及附加

84784986 

2024 04/11 16:23
好的,老師

84784986 

2024 04/11 16:41
老師,這樣記賬,稅金及附加為負數了?

小小霞老師 

2024 04/11 16:50
借:應交稅費-應交城市維護建設稅
教育費附加
貸:以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配 -未分配利潤

84784986 

2024 04/11 16:55
老師,沒有以前年度損益科目,也沒有利潤分配和未分配利潤科目

小小霞老師 

2024 04/11 16:56
那利潤分配科目有嗎?直接做
借:應交稅費-應交城市維護建設稅
教育費附加
貸:利潤分配

84784986 

2024 04/11 18:41
好的。有本年利潤。

小小霞老師 

2024 04/11 20:43
好的呢,祝你一切順利的呢

84784986 

2024 04/11 22:39
老師,那跨年退回的增值稅、所得稅都是要轉到利潤分配里嗎?

小小霞老師 

2024 04/12 08:37
是的呢,相當于你利潤變多了
