問題已解決
老師,補交上一年度稅款怎么做分錄,一張1%發票沖紅改了增值稅報表按9%交增值稅,這怎么處理



好負數發票是在幾月份開的?
2024 04/12 11:35

84784982 

2024 04/12 11:35
3月分開的

郭老師 

2024 04/12 11:38
借應收賬款負數
貸主營業務收入負數、
應交稅費應交增值稅負數
借應收賬款貸,主營業務收入應交稅費應交增值稅銷項。

郭老師 

2024 04/12 11:38
借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅,
貸,應交稅費未交增值稅。
借應交稅費未交增值稅。貸,銀行存款。

84784982 

2024 04/12 11:40
還補交了附加稅

郭老師 

2024 04/12 11:43
借稅金及附加貸、應交稅費
借附加稅及應交稅費附加稅貸、銀行存款。

84784982 

2024 04/12 11:44
這是補交上年度12月的

郭老師 

2024 04/12 11:45
你好,你看一下稅款所屬期是幾月份,你的完稅證明里面。

84784982 

2024 04/12 11:45
還沒有匯算清繳

84784982 

2024 04/12 11:46
所屬期12月

郭老師 

2024 04/12 11:48
你好,這個和匯算清繳沒有關系。借利潤分配,未分配利潤,
貸應交稅費附加稅。

郭老師 

2024 04/12 11:48
借、應交稅費附加、稅貸、銀行存款。

84784982 

2024 04/12 11:53
主營業務收入差額會影響今年的收入,應該是上一年度吧

84784982 

2024 04/12 11:53
這個怎么處理

郭老師 

2024 04/12 11:56
好,因為你收入做到了,今年你的增值稅只能在這個月申報表里面填寫不是嗎?
