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請問建筑公司,支付和計提項目經(jīng)理的工資應(yīng)該如何做賬務(wù)處理



你好,借工程施工,貸應(yīng)付職工薪酬
2024 04/12 20:40

84784989 

2024 04/12 20:40
還需要計提嗎

小林老師 

2024 04/12 20:41
是的,需要計提工資

84784989 

2024 04/12 20:42
您這個分錄就是計提分錄是波,實際支付在借 應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款

小林老師 

2024 04/12 20:44
是的,還可能借應(yīng)付職工薪酬工資。貸其他應(yīng)付款~個人部分社保公積金,應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅

84784989 

2024 04/12 20:47
好的 請問建筑公司月末結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理有那些呀

小林老師 

2024 04/12 20:51
你好,損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

84784989 

2024 04/12 20:52
那我的成本呢

小林老師 

2024 04/12 20:53
所有損益類(利潤表科目)轉(zhuǎn)本年利潤

84784989 

2024 04/12 20:59
請問為什么我的工程施工是負(fù)數(shù)呀

小林老師 

2024 04/12 21:03
這個不清楚,是否多結(jié)轉(zhuǎn)成本或者少掛賬
