問題已解決
印花稅是當期認證的進項加當期銷賬的不含稅金額合計嗎



你好,可以根據你認證的,也可以根據你賬上做的。
2024 04/13 13:48

84784989 

2024 04/13 13:49
我就是按照我認證的那些發票做的賬,那為什么老是提示數值偏離超過500

郭老師 

2024 04/13 13:50
這個和你稅務局算的不一樣的口徑,它是根據你當月收到的進項開出去的銷項來著。

84784989 

2024 04/13 13:52
哦就是沒有認證的他也算上了是吧,那我怎么報,按照他的口徑報嗎

郭老師 

2024 04/13 13:53
是的,是的,都可以。只要你沒有少交的話,不影響你到時候別亂套了就行

84784989 

2024 04/13 13:59
我又把抵扣平臺上不含稅金額加上銷售金額試了幾次,還是不行

郭老師 

2024 04/13 14:04
當月收到的。你看下哪些符合印花稅稅目的,不符合的不要算。

84784989 

2024 04/13 14:33
我試了很多數都不行啊,我們的稅目是買賣合同

郭老師 

2024 04/13 14:36
那就是你當月開出去的發票的不含稅金額加上本月收到發票不含稅金額。

84784989 

2024 04/13 14:41
不含普票吧

郭老師 

2024 04/13 14:43
你好,包含在里面的。

84784989 

2024 04/13 14:48
我們公司剛買了輛汽車,報告嗎

郭老師 

2024 04/13 14:50
對的是的,包含在里面的

84784989 

2024 04/13 14:59
含未開票收入嗎

郭老師 

2024 04/13 14:59
不含稅務局不知道你的無票收入。

84784989 

2024 04/13 15:00
哦增值稅申報的無票收入

郭老師 

2024 04/13 15:02
要交只不過是它提示的你這個金額里面沒算進去。

84784989 

2024 04/13 15:09
這個是我下個季度需要沖掉的,我這個季度交合適還是下個季度

郭老師 

2024 04/13 15:09
都可以的,你自己選擇。

郭老師 

2024 04/13 15:09
如果你不想早交,你就下一個月開了發票再交。

郭老師 

2024 04/13 15:09
自己記好了就行,別重復了。
