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老師,請問當月收到專票,但本月不準備抵扣怎么做賬



您好, 計入待認證就可以了
2024 04/13 14:30

84785008 

2024 04/13 14:38
借:管理費用 ;應交稅費-增(待抵扣) 貸:銀行,分錄是這樣做嗎?

84785008 

2024 04/13 14:40
那資產負債表上,應交稅費這里就是待認證的金額嗎?下次認證抵扣時再填增值稅申報表

劉艷紅老師 

2024 04/13 14:41
是的,就是你說的這樣的

老師,請問當月收到專票,但本月不準備抵扣怎么做賬
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