問(wèn)題已解決
老師,上年度已完成的合同,發(fā)票也全額開(kāi)完了,但是對(duì)方不想全額給款,要修改合同,減少原合同總金額,然后我方開(kāi)紅字發(fā)票。 開(kāi)紅字這部分收入在匯算清繳時(shí),可以調(diào)減應(yīng)納稅額么?



同學(xué)你好
你收到發(fā)票了就可以
2024 04/17 12:04

84785012 

2024 04/17 12:05
是我們公司開(kāi)出的發(fā)票

84785012 

2024 04/17 12:06
就是23年度開(kāi)了100萬(wàn)銷(xiāo)售發(fā)票,然后,24年在開(kāi)紅字10萬(wàn)發(fā)票。在23年度匯算清繳時(shí),收入按照90萬(wàn)算稅,這樣可以么?

樸老師 

2024 04/17 12:13
同學(xué)你好
這個(gè)可以的

84785012 

2024 04/17 12:16
那去年4季度的增值稅申報(bào)表能修改么?還是在本年開(kāi)紅字發(fā)票當(dāng)月申報(bào)?

樸老師 

2024 04/17 12:20
在本年開(kāi)紅字發(fā)票當(dāng)月申報(bào)
