問題已解決
老師,企業匯算清繳調表不調賬,是不是我有業務招待費有限額調整的在5000表調整了就可以了,匯算清繳應納稅所得額變了,上報那個財務報表不用調,就是我正常出具的財務報表。



您好,是的,是這么理解的,我們的會計利潤是不變動的
2024 04/18 09:06

84785011 

2024 04/18 09:07
那要是我需要補點所得稅呢

廖君老師 

2024 04/18 09:11
您好,這個有的
企業所得稅納稅調整,調表不調賬,即在企業所得稅年度納稅申報表調增應納稅所得額,不用調整賬目.
如果是以前年度的,分錄:
1、借:利潤分配 3662.56(數據請忽略)
貸:以前年度損益調整3662.56
2、借:以前年度損益調整?3662.56
貸:應交稅費-企業所得稅 3662.56
3、借:應交稅費-企業所得稅 3662.56
貸:銀行存款 3662.56

84785011 

2024 04/18 09:14
明白了,謝謝老師!

廖君老師 

2024 04/18 09:16
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!
?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
