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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們合作社在2010年承包社員土地17年,每年年末繳納當(dāng)年承包費(fèi),補(bǔ)貼給我們一部分給社員一部分。老會(huì)計(jì)當(dāng)時(shí)計(jì)入借無形資產(chǎn),貸資本公積。現(xiàn)在賬面上還有無形資產(chǎn)1280萬,資本公積1280萬流轉(zhuǎn)土地還有4年就承包期結(jié)束。稅務(wù)讓我把賬面這兩個(gè)科目調(diào)整沒有,我需要怎么調(diào)整呢



無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)調(diào)整至費(fèi)用 具體可以咨詢一下稅務(wù)呢
2024 04/21 12:20

84785008 

2024 04/21 12:21
稅務(wù)讓會(huì)計(jì)調(diào)賬

賀漢賓老師 

2024 04/21 12:23
嗯嗯 可以按照老師剛剛說的思路
