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老師,你好,我們公司去年23年12月28日,取得了一張成本票32800元,由于我沒有在系統(tǒng)里面查取得發(fā)票,現在24年4月.22號才發(fā)現,請問這張成本票可以在4.22號作為成本票嗎?可以做成本票的話,會計分錄該怎么寫?



由于我沒有在系統(tǒng)里面查取得發(fā)票,您這個是什么意思?
2024 04/22 10:06

84785025 

2024 04/22 11:02
不知道去年12月有這張32800的成本票

東老師 

2024 04/22 11:03
這個直接記入到成本就成

84785025 

2024 04/22 11:03
我現在把這張票入賬到4月22號,會計分錄該怎么寫呢?

84785025 

2024 04/22 11:03
需要以前年度損益調整嗎?

東老師 

2024 04/22 11:03
借庫存商品 貸銀行存款

84785025 

2024 04/22 11:04
23年12月份的,做到24年的4月,有問題嗎?老師

東老師 

2024 04/22 11:05
沒問題,因為這個是成本發(fā)票直接做就行

84785025 

2024 04/22 11:08
取得的成本票-花卉是樹苗,現在種植起來,后面用來賣。請問現在是借:庫存商品 貸:銀行存款嗎?

東老師 

2024 04/22 11:08
可以記入到生產成本里面也可以

84785025 

2024 04/22 11:09
后續(xù)銷售花卉的會計分錄是借:銀行存款/庫存現金 貸:庫存商品

東老師 

2024 04/22 11:11
出售的時候,借銀行存款 貸主營業(yè)務收入

84785025 

2024 04/22 11:13
出售的時候:借:銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅額 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品

東老師 

2024 04/22 11:13
對的 就是這么做賬的?
