問題已解決
第13-25題怎么寫會計分錄



你好需要計算做好了發給你
2024 05/05 20:37

84784954 

2024 05/05 21:10
好了嗎老師

暖暖老師 

2024 05/05 21:18
你把1-12的發給我,后邊的計算用的到

84784954 

2024 05/05 21:29
這是1-12的會計分錄

暖暖老師 

2024 05/05 21:33
13借財務費用2500
貸應付利息2500

暖暖老師 

2024 05/05 21:36
14制造費用金額合計
30000+190000+200000=420000
甲產品分配420000*5/7=300000
乙產品420000*2/7=120000
借生產成本-甲產品300000
-乙產品120000
貸制造費用420000

暖暖老師 

2024 05/05 21:36
12題目應該借制造費用
不是管理費用

暖暖老師 

2024 05/05 21:39
15甲產品成本是200000+500000+300000=1000000
乙產品分配130000+200000+120000=450000
借庫存商品-甲產品1000000
-乙產品450000
貸生產成本-甲產品1000000
-乙產品450000

暖暖老師 

2024 05/05 21:39
16借稅金及附加100000
貸應交稅費應交城建稅7000
-應交教育費附加3000

暖暖老師 

2024 05/05 21:41
16借銀行存款1864500
貸主營業務收入1650000
應交稅費應交增值稅銷項稅214500

暖暖老師 

2024 05/05 21:42
18借主營業務成本1070000
貸庫存商品-甲產品800000
-乙產品270000

暖暖老師 

2024 05/05 21:43
19借主營業務收入1650000
營業外收入40000
貸本年利潤1690000

暖暖老師 

2024 05/05 21:45
20借本年利潤1502500
借主營業務成本1070000
稅金及附加10000
銷售費用60000
財務費用2500
管理費用360000

暖暖老師 

2024 05/05 21:46
21借所得稅費用60000
貸應交稅費應交所得稅60000

84784954 

2024 05/05 21:48
13題不是半年嗎

暖暖老師 

2024 05/05 21:49
人家題目說了月末計提利息

暖暖老師 

2024 05/05 21:51
23借本年利潤2000000
貸利潤分配未分配利潤2000000

暖暖老師 

2024 05/05 21:52
24借利潤分配-提取法定盈余公積200000
-現金股利500000
貸盈余公積法定盈余公積200000
應付股利500000

暖暖老師 

2024 05/05 21:52
25借利潤分配未分配利潤700000
貸利潤分配-提取法定盈余公積200000
-現金股利500000

84784954 

2024 05/05 21:57
12租金不是制造費用嗎

暖暖老師 

2024 05/05 22:05
辦公樓不是廠房的

84784954 

2024 05/05 22:06
好的謝謝

84784954 

2024 05/05 22:06
23題有點問題 這個題從23開始和前邊就沒關系了嗎

84784954 

2024 05/05 22:07
前邊算的利潤那些都用不上了啊

84784954 

2024 05/05 22:15
還在嗎老師

84784954 

2024 05/05 22:26
還在嗎老師

暖暖老師 

2024 05/06 04:55
是的你說的是正確的
