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問題已解決

比如員工報銷總計1500,當時收到票的有1000,那500是經常去的一個店家,一般是累計一個月人家再給開票。但是公戶已經給他轉了1500,我現在應該怎么入賬?

84784994| 提問時間:2024 05/11 16:05
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
發票沒來之前可以暫估入賬,發票來了沖銷暫估,然后正常入賬。
2024 05/11 16:06
小寶老師
2024 05/11 16:11
你好,這500是發生的費用,也可以直接做管理費用,暫估,如果這500是購買原材料的分錄就是您寫的那一個。
小寶老師
2024 05/11 16:17
可以的,可以的,沒有問題。
小寶老師
2024 05/11 16:23
客氣期待你的好評
小寶老師
2024 05/11 16:28
應該計入制造費用科目
小寶老師
2024 05/11 16:30
是的,是的,是這個樣子的。
84784994
2024 05/11 16:08
是借管理費用1000? ?原材料暫估入庫500貸銀行存款嗎?
84784994
2024 05/11 16:16
是購買的原材料,然后下個月給開票以后,借? 原材料? ?應交稅費~進項稅? 貸原材料~暫估入庫。這樣可以嗎?
84784994
2024 05/11 16:19
好的謝謝老師
84784994
2024 05/11 16:27
老師,我們是制造業,剛開始做實體,購買的質檢 檢測工具應該計入哪個科目?
84784994
2024 05/11 16:30
與生產部門關聯的器具是不是都計入制造費用?
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