問題已解決
老師您好!我4月沒有經營收入,但沖了一張2023.12月紅字發票,此業務是免稅業務。當時2023.12月我在填報增值稅主表一,還填了增值稅減免稅申報明細表。我4月增值稅主表一填寫負數,哪我需要在增值稅減免稅申報明細表填負數嗎?



你好,哪我需要在增值稅減免稅申報明細表填負數嗎?一一不需要的哈
2024 05/12 18:14

84784965 

2024 05/12 18:16
謝謝老師,我知道了

王璐璐老師 

2024 05/12 18:28
加油,等你的好評哦
