問題已解決
老師,你好。在 所得稅匯算清繳時,業務招待費調增了金額。調整前未分配利潤是負數,調增后未分配利潤還是負數,要做賬務處理嗎?



你好不需要賬務處理的這個
2024 05/14 10:09

84785000 

2024 05/14 10:20
那我賬上利潤和稅務利潤有差別這個不用處理嗎?

暖暖老師 

2024 05/14 10:21
不需要的,這個只申報就可以

老師,你好。在 所得稅匯算清繳時,業務招待費調增了金額。調整前未分配利潤是負數,調增后未分配利潤還是負數,要做賬務處理嗎?
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