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廠家返點的錢,要先給廠家開發票,下個月才收到廠家返點的錢,會計分錄怎么寫

84784948| 提問時間:2024 05/18 11:20
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,在這種情況下,會計分錄可以分為兩個步驟進行記錄。 第一步,當您需要先給廠家開發票以確認返點金額,但尚未收到返點款項時,您可以將此金額視為應收賬款。此時,會計分錄如下: plaintext 復制 借:應收賬款 貸:其他業務收入(或相關收入科目,根據具體業務性質確定) 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(如果適用) 這里,“應收賬款”科目用來記錄您應收但未收的返點款項;“其他業務收入”或相關收入科目用來記錄返點收入,具體科目名稱取決于您的業務性質和會計政策;“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)”則是用來記錄與返點收入相關的增值稅銷項稅額(如果適用)。 第二步,當您在下個月實際收到廠家返點的錢時,您需要將應收賬款轉化為現金收入。此時,會計分錄如下: plaintext 復制 借:銀行存款 貸:應收賬款 這里,“銀行存款”科目用來記錄您實際收到的現金收入;“應收賬款”科目則相應減少,以反映該筆款項已經收到。 請注意,上述會計分錄假設返點收入與您的主營業務相關,因此使用了“其他業務收入”科目。如果返點收入與您的主營業務不直接相關,您可能需要使用其他適合的收入科目。此外,具體的會計科目設置和使用可能因您的會計政策和行業規定而有所不同,因此在實際操作中,請根據您公司的具體情況進行調整。
2024 05/18 11:21
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