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匯算清繳顯示要退稅1300多,怎么樣可以不退稅啊,調增怎么調啊,還需要調賬嗎



在A105000納稅調整項目明細表的第30行,(十七)其他做納稅調增就是。1300/0.05
2024 05/20 11:35

84784952 

2024 05/20 11:45
小規模也是這樣調是嗎???那我財務報表還需要修改嗎

84784952 

2024 05/20 11:46
我根據你說的這個計算方式。得出的數填進去,不行啊,還是需要退

家權老師 

2024 05/20 11:49
不需要修改財務報表的,你是小微就是調增1300/0.05的成本

84784952 

2024 05/20 11:51
就是調增26000是吧?但是我那個報表還顯示要退稅

家權老師 

2024 05/20 11:56
你賬面的應納稅所得額調整為0就行

84784952 

2024 05/20 12:10
調增了,按照1335.54除以0.05得到的數,調增的,但是你看,還是顯示退稅

家權老師 

2024 05/20 12:23
你前邊是虧損,直接調增1335.54除以0.25

84784952 

2024 05/20 12:27
還是不對啊,1335.54除以0.25等于5342.16,,,填進去還是不對

家權老師 

2024 05/20 13:56
你現在在原來的基礎上調整534.22/0.25

84784952 

2024 05/20 14:03
我要是調增了幾萬,那財務報表,利潤表我是不是要及時改一下啊。

家權老師 

2024 05/20 14:05
不需要該報表的,只是做匯算調整
