問題已解決
暫估成本在匯算清繳前取得發票,發票金額小于暫估成本,那么怎么做賬務處理呢,以及匯算清繳時需不需要納稅調整呢



您好,需要把多計提的成本沖銷,匯算清繳的時候就不需要調整了
2024 05/22 13:01

84784979 

2024 05/22 13:03
不太明白,首先我是把暫估成本做一筆沖紅分錄,然后在做一筆正數分錄,那么正數分錄是用以前年度損益調整科目代替嗎?

84784979 

2024 05/22 13:04
然后把以前年度損益調整結轉到未分配利潤

84784979 

2024 05/22 13:04
老師,是這樣做嗎

東老師 

2024 05/22 13:08
對,等于是你的2023年度賬上損益減少了,匯算清繳的時候也就不用調整

84784979 

2024 05/22 13:10
好的,謝謝老師

東老師 

2024 05/22 13:10
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝
