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老師,小規模季度超過30萬,普票20萬,1%的專票10萬,3%的專票10萬,怎么做快分錄



借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費(普票稅率按1%算+專票按開票稅率算)
2024 05/22 23:40

84785022 

2024 05/22 23:47
那減征的6000要不要計入營業外收入

余倩老師 

2024 05/22 23:49
不用,你看我寫的,直接按1%稅率計算應交稅費 就不涉及減征的

84785022 

2024 05/22 23:50
是不是只有小于30萬的時候,免征的增值稅才計入營業外收入,大于30萬的減征額不用做賬務處理,也就是說不用計入營業外收入

84785022 

2024 05/22 23:56
老師,普票20萬,1%的專票10萬
借:銀行存款
貸:主營業務收入
? 應交稅費-增值稅1000
借:應交稅費-未交增值稅2000
貸:營業外收入2000
這樣對不對

余倩老師 

2024 05/23 00:15
小規模納稅人的科目一般只有,應交稅費-應交增值稅

余倩老師 

2024 05/23 00:16
分錄 借 銀行存款 貸 主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 3000(2000+1000)

余倩老師 

2024 05/23 00:16
借 應交稅費-應交增值稅 2000 貸 營業外收入 2000

84785022 

2024 05/23 00:39
謝謝老師,太感謝你了,早點睡覺,祝你有個好夢!

余倩老師 

2024 05/23 08:28
不客氣的哈,有問題再提問。
