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23年11月份,被告知22年有54萬的發票稅務局要求調出來 于是之前會計就把22年的匯算清繳年報調增了54萬 那么賬務怎么處理這個54萬啊 是在23年11月的時候做以前年度調整嗎

84784972| 提問時間:2024 05/27 15:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,什么原因需要調增?實際有沒有業務?
2024 05/27 15:55
84784972
2024 05/27 15:57
被稅務局判定虛假發票了 要求全部調出 就是利潤得增加54w
84784972
2024 05/27 15:58
最主要我看到之前會計就調整了22年的年報 但是對應的54w的分錄沒做啊 這個是不要做嗎 直接提現在調增就行嗎
郭老師
2024 05/27 15:58
你好,當時你們這個錢支付了沒有?如果支付的不是專票話賬上不用處理了。
84784972
2024 05/27 15:59
普票 轉給的是個人 不是對應的公司 專票和普票有什么區別 不都是我的利潤要退嗎
郭老師
2024 05/27 16:01
普通發票按照價稅合計的調整 專票話就不含稅的金額需要進項轉出
84784972
2024 05/27 16:02
我的意思是 我報表調增54w 對應的不需要賬務處理是吧
84784972
2024 05/27 16:03
你說的這個我明白 進項稅抵扣的話 肯定是要做轉出 補繳增值稅的 剩余不含稅部分需要調增
郭老師
2024 05/27 16:06
是的是的,不需要處理。
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