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問題已解決

老師好!麻煩發(fā)一下出入庫流程?

84784955| 提問時間:2024 05/29 10:48
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 是軟件里的出入庫流程嗎
2024 05/29 10:48
84784955
2024 05/29 11:07
老師好!學生說的購貨保管入庫。出庫,后支付供應商,單子上需要那些人簽字,等相關流程。麻煩老師指導
樸老師
2024 05/29 11:14
一、入庫流程 1.物資申購:部門負責人或項目經理根據實際需求,填寫物資申購單并審批后,提交給采購部門。 2.采購與驗收:采購部門根據申購單編制采購計劃,與供應商簽訂采購合同。供應商按照合同要求將貨物送至倉庫。倉庫管理人員核對送貨單、物資清單、數量等信息,并與實際物資進行對比,確認無誤后進行入庫登記。 簽字人員:倉庫管理人員:負責核對并簽字確認入庫物資的信息與實際情況一致。 二、出庫流程 1.出庫申請:各部門根據實際需求,填寫物資出庫申請單,注明物資名稱、規(guī)格型號、數量、用途和出庫日期等信息。出庫申請單需由部門負責人審批后,提交給倉庫管理人員。 2.審核與發(fā)貨:倉庫管理人員收到出庫申請單后,核對與實際庫存進行對比,確認無誤后準備出庫。提貨人簽字確認物資的完好無損后,方可離開。 簽字人員: 倉庫管理人員:負責核對并簽字確認出庫物資的信息與實際情況一致。 提貨人:負責確認并簽字表明已接收物資且物資完好無損。 三、支付供應商 1.財務核對:財務部門收到倉庫管理人員的出庫記錄后,與采購部門提供的采購信息進行核對,確保付款金額與合同相符。 2.付款審批:財務部門負責人或指定人員審批付款申請。 3.支付款項:財務部門按照審批結果支付供應商款項。 簽字人員: 財務部門負責人或指定人員:負責核對并簽字確認付款金額與合同相符,以及審批付款申請。 四、整體流程歸納 1.物資申購:部門負責人或項目經理→采購部門 2.采購與入庫:供應商→倉庫管理人員 3.出庫申請與發(fā)貨:需求部門→倉庫管理人員→提貨人 4.支付供應商:財務部門→供應商
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