問題已解決
我在審計調整所得稅費用,進行納稅調增時,要怎么寫調整分錄,是用以前年度損益調整還是所得稅費用



你好,是補交了企業所得稅嗎?
2024 05/29 15:44

84785013 

2024 05/29 15:45
是的,滯納金調增和招待費

84785013 

2024 05/29 15:46
利潤表所得稅費用我調整了,

郭老師 

2024 05/29 15:46
你好,你利潤表的所得稅調整你直接在今年做做以前年度損益調整就是。

84785013 

2024 05/29 15:48
那就是調整借方以前年度損益調整,貸方應交稅費應交所得稅對吧

郭老師 

2024 05/29 15:49
是的,對的,是這么做的。
