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你好老師!就是我4月份開出的銷賬在5月份紅沖了應該怎么做賬務處理?



借:應收賬款 負數
貸:主營業務收入 負數
貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 負數
2024 05/31 11:02

84785040 

2024 05/31 11:03
好的明白了謝謝老師!

家權老師 

2024 05/31 11:06
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

你好老師!就是我4月份開出的銷賬在5月份紅沖了應該怎么做賬務處理?
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