當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好,我昨天開(kāi)具增值稅專用發(fā)票時(shí),把項(xiàng)目名稱里兩個(gè)字寫(xiě)錯(cuò)了(名稱兩個(gè)字寫(xiě)成地點(diǎn)了),用重新開(kāi)具?



廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,要紅沖重新開(kāi)具的,我們的客戶也不收吧,
2024 06/01 08:09

84785020 

2024 06/01 08:15
老師是昨天5.31開(kāi)的,那我只能在6月紅沖了,6月重新開(kāi)了,報(bào)稅時(shí)5月份是正常繳納銷項(xiàng)稅嗎?怎么操作呢

廖君老師 

2024 06/01 08:17
您好,只能在6月紅沖,5月報(bào)稅正常報(bào)呀,今天上班么,現(xiàn)在客戶還沒(méi)有抵扣我們自已就能直接紅沖的,不用客戶確認(rèn)
附表1是根據(jù)開(kāi)票讀入的數(shù)據(jù),沒(méi)有特別的地方哦

84785020 

2024 06/01 08:23
老師那我在6月紅沖,在重新開(kāi)具這張發(fā)票,是不是6月份就不用交這筆稅錢了,等到報(bào)稅時(shí)怎么填寫(xiě)呢?

84785020 

2024 06/01 08:24
今天不上班,昨晚開(kāi)的發(fā)票,客戶可能也沒(méi)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤呢,沒(méi)有聯(lián)系我單位退回呢

廖君老師 

2024 06/01 08:24
您好,是的,6月是紅票和藍(lán)票一起讀入的,一正一負(fù)沒(méi)有銷售收入,不用交增值稅的,數(shù)據(jù)也是讀入的,我們做賬也是一正一負(fù)2個(gè)分錄

84785020 

2024 06/01 08:31
老師那6月怎么做分錄呢

84785020 

2024 06/01 08:36
老師在麻煩你一下,比如說(shuō)對(duì)方要是抵扣了,我們是不是就麻煩了,這種情況該怎么處理呢?謝謝

廖君老師 

2024 06/01 08:38
您好,咱6月發(fā)生什么業(yè)務(wù)就做什么分錄嘛
