問題已解決
去年計提的時候借主營業務成本 100 貸應付賬款100 都是含稅價 現在支付了100 但是還有稅費 現在還沒收到發票 怎么做賬啊 要怎么沖成本 收到發票呢



借:應交稅費-增值稅-進項
貸;利潤分配-未分配利潤
2024 06/05 09:51

84784995 

2024 06/05 09:55
啊,那怎么避免這種情況呢 還要調利潤分配

家權老師 

2024 06/05 09:55
本來就是虧損了,彌補虧損就是那樣做

84784995 

2024 06/05 10:00
這跟虧損有什么關系呢

84784995 

2024 06/05 10:01
那計提的時候是要按未稅的金額計提是吧,但是這樣應付賬款的金額也對不上

家權老師 

2024 06/05 10:05
不影響你那個應付款,只是你含稅計提了成本,多算了成本
