問題已解決
購貨收到普票100,應該如何入賬,借:庫存商品100,貸:應付賬款100,對嗎?



您好,這個的話是對的,直接合計的
2024 06/16 20:47

84784954 

2024 06/16 21:05
預付賬款有A供應商509的余額,實際是供應商未發貨,未開票的金額,那我現在要把預付賬款509給平了,該怎么操作,做什么分錄

小鎖老師 

2024 06/16 21:06
借 營業外支出 貸 預付賬款

84784954 

2024 06/16 21:11
為什么借營業外支出?509供應商未開票給我們,但是我們付款給他們了

小鎖老師 

2024 06/16 21:12
這個要求你們收到貨物啊,你們收到了嗎

84784954 

2024 06/16 21:18
客戶不發貨了,我們也沒收到這509的貨,但是我們付了這509的錢,所以預付賬款一直掛這509,如何把這509給平了?

小鎖老師 

2024 06/16 21:18
對啊,相當于我們是白白支付了,這個是

84784954 

2024 06/16 21:22
那這個如何操作?現在供應商就是不發貨了,我要把預付賬款509給清了,咋整

小鎖老師 

2024 06/16 21:22
對啊,肯定相當于我們浪費了,所以才轉營業外支出的啊

84784954 

2024 06/16 21:23
供應商是不是應該把509的錢退給我們

小鎖老師 

2024 06/16 21:23
是啊,這句話您理解不

84784954 

2024 06/16 21:23
相當于我們浪費什么了?老師可以白話說一下嗎?

小鎖老師 

2024 06/16 21:24
你看啊,我們預付對方錢,我們應該受到貨,可是我們啥都沒有收到,這樣是不是浪費509塊錢??
