問題已解決
老師,上個月進項大于銷項,有留抵稅額,做了進項稅轉出,這個月銷項還是小于這個留抵稅額應該怎么做會計分錄呢



你好,之前你的留底在哪個科目里面的?轉出未交增值稅嗎?
2024 06/17 15:03

84784966 

2024 06/17 15:06
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅

郭老師 

2024 06/17 15:06
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

84784966 

2024 06/17 15:09
但是我現在是在進項轉出里面,不用再寫一個過渡分錄嗎?,直接就帶轉出未交增值稅嗎

郭老師 

2024 06/17 15:10
你好,進項轉出不是上一個月的嗎?沒有做嗎?沒有做現在補上。

84784966 

2024 06/17 15:13
①借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅,我做了①號分錄,那這個月直接②借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,這個月直接做②號分錄嗎

郭老師 

2024 06/17 15:17
這個月有銷項稅額,需要做我上面的結轉。

84784966 

2024 06/17 15:22
這個月
①借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
②借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出

郭老師 

2024 06/17 15:23
進項轉出這個是什么意思?進項轉出它的發生額是在貸方,結轉應該在借方。

郭老師 

2024 06/17 15:23
進項轉出是不允許抵扣的增值稅,你什么原因需要進項轉出?

84784966 

2024 06/17 15:26
上個月留抵稅額做了進項轉出有余額,這個轉出未交增值稅不太了解

郭老師 

2024 06/17 15:29
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
上月留底做這個。

郭老師 

2024 06/17 15:29
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
每月的做這個,其他的都不需要做,那些都刪除了吧。你做錯了的去修改。

84784966 

2024 06/17 15:30
好的謝謝老師

郭老師 

2024 06/17 15:34
不用客氣,工作愉快。
