問題已解決
老師,請問我們賣的貨物,客戶提貨量達到10萬(這10萬已到賬,已確認收入),返利2000,這個2000只能作為客戶的提貨款。這個2000怎么記分錄?



你們發票是怎么開的?
2024 06/25 17:56

84785001 

2024 06/25 18:02
就是正常做賬。主營業務收入? ? 銷項稅額? ? 確認收入

84785001 

2024 06/25 18:02
借? ?應收賬款

郭老師 

2024 06/25 18:02
發票只開了10萬的嗎?如果是的話,借銷售費用貸預收賬款
拿貨之后預收賬款,
貸庫存商品
應交稅費。

84785001 

2024 06/25 18:03
發票也是正常開的。銷售貨物。價稅合計10萬。

84785001 

2024 06/25 18:09
1同一家客戶,已用了應收賬款。不能再用預收了吧?統一用應收賬款可以吧?
2.拿貨之后應該是借預收賬款貸主營業務收入? ?銷項稅額? 吧?你分錄是不會錯了?
3.為什么是借銷售費用?財務費用有什么不妥?

郭老師 

2024 06/25 18:12
第一個統一都用應收賬款,第二個視同銷售的
第三個一般送給客戶的是銷售費用,
財務費用是現金折扣的小企業會計準則的。

84785001 

2024 06/25 18:16
第二個不懂。為什么拿貨后你的分錄是預收賬款,貸庫存商品? 應交稅費?分錄是不是錯了?

郭老師 

2024 06/25 18:28
可以的,但是你這個理論上是可以,但是實際你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致有風險的

84785001 

2024 06/25 18:44
按你說的貸庫存商品,那后期結轉商品成本怎么辦?借主營業務成本 貸什么科目啊?

郭老師 

2024 06/25 18:45
不用結轉了,因為你沒有做對應的收入。

84785001 

2024 06/26 10:56
郭老師,你說的借銷售費用2000? ?貸應收賬款? 這個銷售費用2000元,沒有發票,稅前允許抵扣嗎?

郭老師 

2024 06/26 10:57
可以的,贈送的可以的。
