問題已解決
老師,我賬表余額表,這有貸方余額是不是不對,我這個保險計提哪里錯了嗎



您好,
應該是這樣做
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
2024 06/26 15:09

84785013 

2024 06/26 15:10
我這個做的有點墨跡是不是

84785013 

2024 06/26 15:10
那我之前得怎么改啊,還是沖紅了,重新補啊,

樸老師 

2024 06/26 15:13
都紅沖了然后重新做就可以

84785013 

2024 06/26 15:15
把這幾個月做的,都充了,在5月賬里補就可以對嗎,余額表這個期末是不是不應該有余額

樸老師 

2024 06/26 15:19
同學你好
對的
這個可以的

84785013 

2024 06/26 15:21
交保險費時候銀行單據分開寫的內容。我需要分開嗎,還是金額合計,銀行原始憑證貼一起就行啊?

樸老師 

2024 06/26 15:27
同學你好
個人和企業部分分開做借方
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金

84785013 

2024 06/26 15:33
計提社保費,計提的是企業承擔部分對嗎,

樸老師 

2024 06/26 15:39
同學你好
對的
因為個人部分含在工資里作為工資已經計提了

84785013 

2024 06/26 15:40
懂了,再計提就提重復了對嗎

樸老師 

2024 06/26 15:41
對的
個人部分不用單獨計提
