問題已解決
本月發票認證會有留底,給下游多開些進項未到的發票可以嗎?這樣就能交增值稅了,下游業務也是真實的。這樣怎么做分錄?成本暫估入庫?



你好,根據你的描述,是可以的
進項未到的發票,暫估分錄是
借:庫存商品或者原材料,貸:應付賬款—暫估
2024 06/29 11:50

84784985 

2024 06/29 11:53
鄒老師您好,本月暫估入庫分錄是,借:庫存商品A
貸:預付賬款—b公司
按暫估結轉成本。
次月紅沖暫估和成本。
收到發票后正常入庫,再結轉一次成本?
是這樣嗎

鄒老師 

2024 06/29 11:54
你好,暫估入庫的時候,貸方是應付賬款—暫估? 科目,而不是預付賬款? 科目
如果之前結轉的成本金額沒有錯誤,收到發票就不需要沖銷之前結轉的成本
