問題已解決
建筑施工企業,6月份外地項目開票沒有在6月跨區域預繳,而是今天7.1號跨區域預繳申報繳納了稅款所屬期為6月,那在6月份只做開票相關的分錄嗎?預繳分錄做到幾月份?增值稅申報的時候這個預繳應當填附表嗎?



對的是的,預交做到7月份,然后申報的時候,這個月申報6月份的填寫附表4,本期發生額需要抵扣的填寫實際抵扣金額和主表28。
2024 07/01 12:55

84784972 

2024 07/01 13:02
那6月底轉出未交增值稅=銷項-進項,7月份預繳的分錄是不是就應該借:未交增值稅,貸:其他應付款或銀行存款

郭老師 

2024 07/01 13:02
借應交稅費預交增值稅貸,銀行存款
借未交增值稅貸預交增值
